🏥 医院财务预算工作报告
尊敬的领导、各位同仁:
大家好!以下是我院2021年度财务预算工作报告,请大家予以审阅。
总体情况
2021年,我院在党的领导下,紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念,全力推进医院各项事业发展,在全体员工的共同努力下,我院财务状况稳健,各项业务收入稳步增长。
预算编制原则
- 合理性原则:预算编制遵循“量入为出、收支平衡”的原则,确保预算的合理性和可行性。
- 实事求是原则:预算编制以实际情况为依据,充分考虑医院发展需求和各类风险因素。
- 可比性原则:预算编制与上年预算及同期实际数据进行对比,分析预算完成情况。
预算执行情况
- 业务收入:2021年,我院业务收入较上年同期增长10%,主要得益于门诊、住院等业务量的增加。
- 药品收入:2021年,药品收入较上年同期增长5%,主要得益于合理用药和药品招标采购政策的实施。
- 其他收入:2021年,其他收入较上年同期增长8%,主要得益于医疗服务和设备租赁等业务的拓展。
预算执行中存在的问题
- 部分项目支出超出预算:在预算执行过程中,部分项目支出超出预算,如设备购置、人员培训等。
- 收入增长不稳定:受疫情等因素影响,部分业务收入增长不稳定,对医院财务状况造成一定压力。
下一步工作计划
- 严格控制预算执行,确保各项支出在预算范围内。
- 深化内部管理,提高资金使用效率。
- 积极拓展业务,提高医院整体收入水平。
- 加强风险防控,确保医院财务安全。
2021年我院财务预算执行情况总体良好,但仍存在一些问题,在新的一年里,我们将继续努力,为医院发展提供坚实的财务保障。
谢谢大家!🙏🏻
医院财务部2022年1月