环卫部门审计工作总结报告

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环卫部门审计工作总结报告

近年来,我国环卫事业取得了显著成效,环卫部门在保障城市环境卫生、提升城市形象等方面发挥了重要作用,为了进一步加强环卫部门内部管理,提高工作效率,确保环卫资金使用规范,本部门开展了审计工作,现将审计工作总结如下:

审计工作概述

  1. 审计范围:本次审计范围包括环卫部门财务收支、项目资金使用、设备采购、人员管理等方面。

  2. 审计方法:采用查阅资料、现场核实、询问相关人员等方式进行。

  3. 审计时间:自2021年1月至2021年12月。

审计发现的主要问题

  1. 财务收支方面:部分环卫项目资金使用不规范,存在挪用、虚报冒领等问题。

  2. 项目资金使用方面:部分项目资金使用效率不高,存在闲置、浪费现象。

  3. 设备采购方面:部分设备采购程序不规范,存在违规操作、低价中标等问题。

  4. 人员管理方面:部分环卫工作人员存在迟到、早退、旷工等现象,影响工作效率。

审计整改措施

  1. 加强财务管理制度建设,规范资金使用,确保资金安全。

  2. 提高项目资金使用效率,加强对项目资金的监管,确保项目顺利实施。

  3. 规范设备采购程序,严格执行招投标制度,确保设备采购质量。

  4. 加强人员管理,建立健全考核机制,提高环卫工作人员的积极性和工作效率。

通过本次审计工作,我们发现了环卫部门在财务管理、项目资金使用、设备采购、人员管理等方面存在的问题,针对这些问题,我们已制定了相应的整改措施,并将在今后的工作中加以落实,我们将继续加强审计工作,确保环卫部门各项工作规范、高效运行,为城市环境卫生事业做出更大贡献。