经费自查工作报告总结

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经费自查工作报告总结

为了加强财务管理,提高经费使用效率,确保资金安全,根据上级部门的统一部署,我单位于近期开展了经费自查工作,现将自查情况及总结报告如下:

自查情况

经费预算执行情况

通过自查,我单位经费预算执行情况良好,预算内资金全部用于单位业务开展,无挪用、截留现象,预算执行率达到95%以上,超出预算部分均经过审批。

经费支出情况

(1)严格执行政府采购制度,采购过程公开透明,无违规操作现象。

(2)严格执行差旅费、会议费、培训费等各项费用报销制度,确保费用合理、合规。

(3)加强固定资产管理,确保资产安全、完整。

经费收入情况

(1)严格执行收入管理制度,确保收入真实、准确。

(2)加强收入核算,及时反映收入情况。

(3)积极拓展收入渠道,提高收入水平。

存在问题及整改措施

存在问题

(1)部分项目经费使用不够规范,存在超标准、超范围现象。

(2)部分项目经费报销手续不够完善,存在资料不齐全、审批流程不规范等问题。

整改措施

(1)加强项目经费管理,严格执行预算,确保经费使用合理、合规。

(2)规范经费报销手续,完善报销资料,确保审批流程规范。

(3)加强财务人员培训,提高财务人员业务水平。

通过本次经费自查工作,我单位对经费管理情况有了更加清晰的认识,进一步提高了经费使用效率,在今后的工作中,我单位将继续加强经费管理,确保资金安全,为业务开展提供有力保障,针对自查中发现的问题,我们将认真整改,不断完善经费管理制度,为单位的可持续发展奠定坚实基础。