审计巡察问题整改工作报告
根据我国审计巡察工作要求,为确保审计巡察发现的问题得到及时、有效整改,现将我单位审计巡察问题整改工作情况汇报如下。
问题整改情况
严格履行审计巡察整改责任
我单位高度重视审计巡察发现的问题,成立了问题整改工作领导小组,明确责任分工,确保整改工作落到实处。
深入分析问题原因
针对审计巡察发现的问题,我单位进行了深入分析,查找问题根源,制定切实可行的整改措施。
全面推进问题整改
(1)针对财务不规范问题,我单位加强财务管理制度建设,规范财务报销流程,确保财务工作规范有序。
(2)针对内部控制薄弱问题,我单位完善内部控制制度,加强内部控制执行力度,提高内部控制水平。
(3)针对工作作风问题,我单位加强党风廉政建设,严肃查处++违规行为,营造风清气正的工作环境。
强化跟踪问效
为确保整改工作取得实效,我单位建立了整改工作跟踪问效机制,定期对整改情况进行检查,确保整改措施落实到位。
下一步工作计划
持续深化整改工作,确保整改任务全面完成。
加强内部管理,提升单位整体工作水平。
强化审计巡察成果运用,建立健全长效机制。
加强党风廉政建设,营造风清气正的政治生态。
通过此次审计巡察问题整改工作,我单位在制度建设、工作作风等方面取得了明显成效,今后,我单位将继续深入贯彻落实审计巡察工作要求,不断提升自身建设水平,为推动单位高质量发展贡献力量。