医院审计人员工作报告📜
尊敬的领导,各位同仁:
随着我国医疗卫生事业的不断发展,医院作为医疗服务的重要载体,其运营管理的透明度和规范性日益受到重视,我作为医院审计人员,现将近期工作情况及发现的问题进行汇报,以期为大家提供参考。
审计范围:本次审计覆盖了医院财务、采购、人事、基建等各部门,共计XX个科室。
审计时间:自2023年X月X日至2023年X月X日。
审计方法:采取查阅资料、现场核实、访谈了解等方式进行。
审计发现的主要问题
财务方面:部分科室存在收入未及时入账、支出审批不规范等问题。🔍
采购方面:部分物资采购存在价格虚高、供应商选择不合理等问题。🛍️
人事方面:部分人员存在工资发放错误、考勤记录不规范等问题。👩💼
基建方面:部分工程项目存在超预算、进度缓慢等问题。🏗️
改进措施及建议
加强财务管理:严格执行财务制度,规范收入入账和支出审批流程。💼
规范采购流程:加强采购合同管理,优化供应商选择机制,降低采购成本。📝
强化人事管理:完善人员工资发放和考勤制度,确保人事信息的准确性。📝
优化基建项目管理:加强项目进度监控,确保项目按计划推进。🕒
通过本次审计,我们发现了医院在运营管理中存在的一些问题,为医院今后的发展提供了有益的借鉴,我们将继续努力,不断提高审计工作水平,为医院的发展保驾护航。🛡️
敬请领导及各位同仁予以关注和支持!
此致敬礼!
医院审计人员2023年X月X日