局财务巡察工作报告

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局财务巡察工作报告

巡察背景

根据上级部门关于财务巡察工作的统一部署,我局于XX年XX月开展了财务巡察工作,本次巡察旨在全面了解我局财务管理的实际情况,查找财务管理中存在的问题和不足,推动财务管理规范化、制度化,确保资金安全高效使用。

本次巡察主要围绕以下几个方面展开:

  1. 财务管理制度建设情况:检查我局财务管理制度是否健全,执行情况如何,是否存在制度缺失或执行不到位的问题。

  2. 资金管理情况:审查资金收支情况,核实资金使用是否合规,是否存在挪用、侵占等问题。

  3. 财务核算情况:检查财务核算是否准确、及时,是否存在虚假记账、账外账等问题。

  4. 预算执行情况:审查预算编制是否合理,执行过程中是否存在擅自调整预算、超预算支出等问题。

  5. 财务报告情况:检查财务报告是否真实、完整,是否存在隐瞒、虚构等问题。

巡察发现的主要问题

经过巡察,发现以下主要问题:

  1. 部分财务管理制度不够完善,存在制度执行不到位的情况。

  2. 资金管理不够严格,存在一定程度的违规使用现象。

  3. 财务核算不够规范,存在账目不清、核算不及时等问题。

  4. 预算执行不够严谨,存在预算调整不规范、超预算支出等问题。

  5. 财务报告不够透明,存在信息不完整、披露不及时等问题。

整改措施及建议

针对上述问题,提出以下整改措施及建议:

  1. 完善财务管理制度,加强制度执行力度,确保制度有效落实。

  2. 严格执行资金管理制度,加强资金使用监管,杜绝违规使用现象。

  3. 规范财务核算,提高核算质量,确保账目清晰、核算及时。

  4. 严格预算管理,规范预算调整程序,确保预算执行合理。

  5. 提高财务报告质量,确保报告真实、完整、及时。

本次财务巡察工作,对于我局加强财务管理、提高资金使用效率具有重要意义,我们将认真落实巡察组的意见和建议,切实改进财务管理工作中存在的问题,确保我局财务管理工作再上新台阶。