稽核检查月度工作报告
本月,根据公司稽核工作的要求,稽核部门认真开展了各项稽核检查工作,现将本月稽核检查工作情况报告如下:
主要工作内容
完成公司内部审计项目2项,涉及财务、采购、销售等环节,对发现的问题提出整改建议,确保公司合规经营。
对各部门财务报表进行审查,确保财务报表的真实性、准确性和完整性。
对公司重大投资项目进行稽核,重点关注投资决策、项目实施、资金使用等方面,确保项目合规、高效。
对公司内部控制制度执行情况进行检查,发现问题及时反馈,督促相关部门整改。
对公司各部门的合规风险进行评估,提出风险防控措施,降低公司合规风险。
参与公司年度审计工作,协助审计组完成审计任务。
工作成效
本月共发现并纠正财务报表错误5处,提高财务报表质量。
通过稽核检查,督促各部门完善内部控制制度,降低合规风险。
发现并整改重大投资项目中的问题2处,确保项目合规、高效。
提出风险防控措施5项,有效降低公司合规风险。
存在问题及改进措施
部分部门对内部控制制度的执行力度不够,存在违规操作现象,建议加强部门负责人对内部控制制度的培训,提高执行力度。
部分项目在实施过程中存在进度滞后、资金使用不合理等问题,建议加强对项目实施过程的监控,确保项目按计划推进。
稽核人员业务能力有待提高,建议加强对稽核人员的业务培训,提高稽核水平。
下月工作计划
持续开展内部审计项目,确保公司合规经营。
加强对财务报表的审查,提高财务报表质量。
对公司重大投资项目进行跟踪稽核,确保项目合规、高效。
加强内部控制制度执行情况的检查,降低公司合规风险。
完善稽核人员业务培训,提高稽核水平。
本月稽核检查工作取得了一定的成效,但仍存在一些问题,在今后的工作中,我们将继续努力,不断提高稽核工作水平,为公司合规经营保驾护航。