财务巡视整改工作报告

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财务巡视整改工作报告

根据我国财务巡视工作的相关要求,为确保财务工作的规范性和有效性,我单位于近期开展了财务巡视工作,经过全面深入的检查,发现了一些财务管理和执行方面的问题,现将巡视整改情况报告如下:

巡视发现的主要问题

  1. 财务制度执行不到位,部分财务人员对财务制度理解不深,执行过程中存在偏差,导致财务管理混乱。

  2. 财务报表编制不规范,部分财务报表数据不准确,报表格式不符合要求,影响了财务数据的真实性。

  3. 资金管理存在漏洞,部分资金使用不规范,存在挪用、浪费现象,影响了资金使用效益。

  4. 内部控制制度不健全,部分岗位职责不清,权限不明,导致内部控制制度形同虚设。

整改措施及成效

  1. 加强财务制度培训,组织财务人员进行财务制度培训,提高财务人员的业务水平,确保制度执行到位。

  2. 规范财务报表编制,要求财务人员严格按照规定格式编制财务报表,确保报表数据的准确性和真实性。

  3. 严格资金管理,加强对资金使用的监督,严格执行资金审批制度,杜绝挪用、浪费现象。

  4. 完善内部控制制度,明确各岗位职责,规范权限,确保内部控制制度有效执行。

通过以上整改措施,我单位财务工作取得了以下成效:

  1. 财务制度执行情况明显改善,财务管理更加规范。

  2. 财务报表编制质量提高,数据真实可靠。

  3. 资金使用效益得到提升,浪费现象得到有效遏制。

  4. 内部控制制度得到完善,风险防控能力增强。

财务巡视整改工作是我单位加强财务管理、提高资金使用效益的重要举措,在今后的工作中,我单位将继续深化财务改革,强化财务队伍建设,确保财务工作始终保持规范、高效、廉洁的状态,我们将以此次巡视整改为契机,不断完善内部控制制度,提高财务风险防控能力,为我国经济社会发展做出更大贡献。