违规经营审计工作总结汇报
尊敬的领导,各位同事:
随着我国市场经济体制的不断完善,企业违规经营现象时有发生,为了维护市场秩序,保障企业合法权益,我们部门近期开展了违规经营审计工作,现将本次审计工作总结如下,以便于领导及同事们了解审计成果。
审计背景
本次审计工作旨在对公司在经营过程中是否存在违规经营行为进行排查,确保公司合规经营,提高企业效益,审计期间,我们严格按照国家相关法律法规和公司内部管理制度,对各部门、各子公司进行了全面审计。
财务审计:对公司的财务报表、财务凭证、财务制度等方面进行了审查,重点关注是否存在虚报冒领、隐瞒收入、违规支出等问题。
业务审计:对公司的业务流程、合同签订、项目管理等方面进行了审查,重点关注是否存在违规操作、利益输送、损害公司利益等问题。
内部控制审计:对公司的内部控制制度、风险管理体系等方面进行了审查,重点关注是否存在内部控制缺陷、风险防范不足等问题。
审计发现
部分部门存在虚报冒领、隐瞒收入等问题,已责令相关部门进行整改。
部分公司合同签订不规范,存在利益输送风险,已要求相关部门完善合同管理制度。
部分子公司内部控制制度不健全,存在风险防范不足的问题,已要求子公司加强内部控制建设。
审计建议
加强财务管理制度建设,规范财务报销流程,提高财务透明度。
完善合同管理制度,规范合同签订流程,防范利益输送风险。
强化内部控制建设,建立健全风险管理体系,提高风险防范能力。
定期开展违规经营审计工作,及时发现和纠正违规经营行为。
本次违规经营审计工作取得了显著成效,为公司合规经营提供了有力保障,在今后的工作中,我们将继续加大审计力度,确保公司各项业务合规、高效运行,也希望各部门、各子公司积极配合审计工作,共同维护公司利益。
谢谢大家!