医院预决算工作报告
尊敬的领导、各位同仁:
大家好!我向大家汇报我院本年度的预决算工作情况,以下是我院预决算工作的简要总结:
预算编制情况
本年度,我院在预算编制过程中,严格按照国家相关规定和医院实际情况,本着“量入为出、收支平衡”的原则,充分考虑了医院发展需要和业务需求,经过充分讨论和测算,编制了本年度的医院预算。
预算执行情况
收入预算执行情况
截至本年度,我院总收入完成预算的105%,其中医疗收入完成预算的110%,药品收入完成预算的95%,其他收入完成预算的100%,收入预算执行情况良好,主要得益于医院业务的稳步增长和各项措施的有效落实。
支出预算执行情况
截至本年度,我院总支出完成预算的98%,其中人员经费完成预算的100%,公用经费完成预算的95%,业务经费完成预算的100%,支出预算执行情况基本良好,主要原因是医院加强了成本控制和精细化管理。
决算情况
收入决算情况
本年度,我院总收入决算数为XXX万元,较预算数增加XXX万元,增长率为XXX%,收入决算完成情况较好,主要得益于医院业务收入增长和医院内部管理优化。
支出决算情况
本年度,我院总支出决算数为XXX万元,较预算数减少XXX万元,降低率为XXX%,支出决算完成情况较好,主要得益于医院加强成本控制和精细化管理。
存在问题及改进措施
存在问题
(1)部分预算项目执行进度较慢,影响整体预算完成情况。
(2)医院内部成本控制仍有待加强。
改进措施
(1)加强对预算项目的跟踪管理,确保预算项目按计划推进。
(2)进一步完善成本控制体系,提高医院内部成本控制水平。
下一步工作计划
优化预算编制,提高预算编制的科学性和准确性。
加强预算执行过程中的监督,确保预算执行到位。
深化内部成本控制,提高医院整体效益。
我院本年度预决算工作取得了一定的成绩,但也存在一些问题,在今后的工作中,我们将继续努力,不断提高医院财务管理水平,为医院的发展提供有力保障。
谢谢大家!