资产管理自查工作报告
为加强公司资产管理,提高资产使用效率,降低资产风险,根据我国相关法律法规及公司内部管理规定,我部门于近期开展了资产管理自查工作,现将自查情况报告如下:
自查范围及内容
自查范围:公司所有固定资产、无形资产、长期投资等。
(1)资产管理制度执行情况;
(2)资产购置、验收、使用、处置等环节的合规性;
(3)资产账实相符情况;
(4)资产使用效率及效益;
(5)资产风险防控措施。
自查发现的问题及原因分析
资产管理制度执行不到位,部分部门对资产管理制度的重视程度不够,导致制度执行不到位。
资产购置、验收、使用、处置等环节存在不规范现象,如:部分资产购置未按规定进行招标,验收环节把关不严,资产使用过程中存在闲置浪费现象,处置环节未按规定进行评估。
资产账实不符,部分资产账面价值与实际价值存在较大差异,原因包括:资产购置、验收、使用、处置等环节存在不规范现象,资产盘点不及时等。
资产使用效率不高,部分资产存在闲置浪费现象,未充分发挥其使用效益。
资产风险防控措施不完善,部分资产存在安全隐患,未采取有效措施进行防控。
整改措施及建议
加强资产管理制度的宣传和培训,提高员工对资产管理的重视程度。
严格执行资产购置、验收、使用、处置等环节的规范操作,确保资产管理的合规性。
定期开展资产盘点,确保资产账实相符。
提高资产使用效率,充分发挥资产的使用效益。
完善资产风险防控措施,确保资产安全。
通过本次资产管理自查,我部门发现了一些问题,同时也为今后的工作提供了有益的借鉴,我们将认真落实整改措施,加强资产管理,为公司的发展提供有力保障。