巡察乡镇财务工作报告

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巡察乡镇财务工作报告

近年来,我国乡镇财务管理工作取得了显著成效,但同时也暴露出一些问题,为了进一步加强乡镇财务管理,提高资金使用效益,我们组织开展了乡镇财务巡察工作,现将巡察情况及财务工作报告如下:

巡察背景

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强乡镇财务管理的决策部署,推动全面从严治党向基层延伸,我们于今年开展了乡镇财务巡察工作,本次巡察覆盖了全县所有乡镇,重点检查乡镇财务收支、资产管理、政府采购、专项资金使用等方面。

巡察发现的主要问题

  1. 财务收支不规范,部分乡镇存在收入不及时入账、支出无审批手续、资金使用不规范等问题。

  2. 资产管理不到位,部分乡镇固定资产登记不完整、账实不符,存在资产流失风险。

  3. 政府采购不规范,部分乡镇政府采购程序不严格,存在违规采购、串标围标等现象。

  4. 专项资金使用不合理,部分乡镇专项资金使用效益不高,存在挪用、截留现象。

整改措施及建议

  1. 加强财务管理,规范收支行为,乡镇要严格执行财务管理制度,确保收入及时入账、支出有审批手续,加强资金使用监管。

  2. 加强资产管理,防止资产流失,乡镇要完善固定资产登记,定期盘点,确保账实相符,加强资产处置管理。

  3. 规范政府采购,确保公平公正,乡镇要严格执行政府采购制度,规范采购程序,加强采购监督,确保采购活动公开、公平、公正。

  4. 合理使用专项资金,提高资金使用效益,乡镇要明确专项资金使用范围,加强项目监管,确保专项资金专款专用、发挥最大效益。

通过本次巡察,我们充分认识到乡镇财务管理的重要性,下一步,我们将继续加强对乡镇财务管理的监督检查,督促乡镇认真落实整改措施,确保乡镇财务管理工作不断取得新成效,也希望乡镇能够高度重视财务管理,切实提高资金使用效益,为乡村振兴战略的实施提供有力保障。