2024医院内审工作报告概览
随着2024年的到来,我国医院内审工作也迎来了新的篇章,为全面提高医院管理水平,确保医疗服务质量,我院于本年度开展了全面深入的内部审计工作,现将2024医院内审工作报告如下:
审计背景
2024年,我国医疗行业面临着诸多挑战,如医改政策的深入推进、医疗服务质量的提升、医院内部管理的优化等,为应对这些挑战,我院决定开展内审工作,旨在发现问题、改进不足,提高医院整体运营效率。
审计范围及内容
本次内审工作覆盖了医院财务、医疗、护理、行政、后勤等各个方面,具体内容包括:
财务审计:审查医院财务报表的真实性、合规性,确保财务数据准确无误。
医疗审计:检查医疗服务的规范性和安全性,确保患者权益得到保障。
护理审计:评估护理质量,关注护理人员的培训与考核,提高护理服务水平。
行政审计:审查医院行政管理制度的执行情况,提高行政效率。
后勤审计:关注后勤保障体系的完善,确保医院正常运转。
审计发现及整改措施
财务审计方面:发现部分财务报表存在不规范现象,已要求相关部门进行整改。
医疗审计方面:发现个别科室存在超范围诊疗、不合理用药等问题,已要求相关科室加强管理。
护理审计方面:发现部分护理人员业务水平有待提高,已要求加强培训。
行政审计方面:发现部分行政管理制度执行不到位,已要求相关部门加强监督。
后勤审计方面:发现后勤保障体系存在一定程度的不足,已要求后勤部门进行整改。
2024医院内审工作取得了显著成效,为我院今后的改革发展奠定了坚实基础,今后,我院将继续加强内审工作,不断完善医院管理制度,提高医疗服务质量,为患者提供更加优质、高效的医疗服务。